RE: faktura za prosinec 2009

From: Jiří Hrazdil <konference (zavinac)>
Date: Wed, 13 Jan 2010 16:40:11 +0100
Pokud nejste plátcem DPH a vedete daňovou evidenci, tak příjem evidujete jen v okamžiku přijetí platby. Fakturu tedy vystavíte v roce, ve kterém uznáte za vhodné a platbu zaúčtujete do toho roku, ve kterém ve skutečnosti platba proběhla.

S pozdravem

Jiří Hrazdil

> -----Original Message-----
> From: Konfera (zavinac) Pusher Ltd. [mailto:pusher.ltd (zavinac) gmail.com]
> Sent: Wednesday, January 13, 2010 2:42 PM
> To: servis-internet (zavinac) nawebu.cz
> Subject: faktura za prosinec 2009
> 
> Dobrý den všem,
> měl bych takový lehce účetní dotaz, jako OSVČ platím vždy daně a další,
> za kalendářní rok
> - pokud chci fakturovat za prosinec 2009 (fakturuji vždy pozadu, podle
> skutečnosti), musí
> být faktura vystavená v prosinci 2009 a mít klasickou splatnost (cca 15
> dní do roku 2010)
> nebo může být vystavena i v lednu 2010? nejsem plátcem DPH, tak by to
> nemělo vadit, ale asi
> tam dám spíš vystavení 30.12.2009 a splatnost do 15.1.2010.
> 
> díky
> 
> JB
Received on 13. 01. 2010, 16:40 CET

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : 13. 01. 2010, 16:40 CET